002544杰赛科技

时间:2024-08-07 15:29:47编辑:奇闻君

广州杰赛科技股份有限公司电话是多少?

广州杰赛科技股份有限公司联系方式:公司电话020-84118000,公司邮箱zfzhere@163.com,该公司在爱企查共有4条联系方式,其中有电话号码1条。公司介绍:广州杰赛科技股份有限公司是1994-11-19在广东省广州市花都区成立的责任有限公司,注册地址位于广州市花都区迎宾大道95号。广州杰赛科技股份有限公司法定代表人吉树新,注册资本68,319.4825万(元),目前处于开业状态。通过爱企查查看广州杰赛科技股份有限公司更多经营信息和资讯。

广州杰赛科技股份有限公司怎么样

广州杰赛科技股份有限公司(简称:杰赛科技)是高新技术企业和创新型企业,是由中国电子科技集团公司第七研究所民品部门于2000年转制组建的国有控股股份制上市企业【摘要】
广州杰赛科技股份有限公司怎么样【提问】
广州杰赛科技股份有限公司(简称:杰赛科技)是高新技术企业和创新型企业,是由中国电子科技集团公司第七研究所民品部门于2000年转制组建的国有控股股份制上市企业【回答】
这公司待遇怎么样?【提问】
根据网友分享统计,广州杰赛科技股份有限公司平均工资为7279元/月,其中34%的工资收入位于区间4000-6000元/月,34%的工资收入位于区间6000-8000元/月。据分析数据统计,广州杰赛科技股份有限公司年终奖平均11272元。【回答】
是不是经常加班?【提问】
中午包吃饭吗?【提问】
对于杰赛科技加班多吗 现有53名网友参与投票,49票(92%)反馈经常加班,4票(8%)反馈不用加班或偶尔加班。【回答】
工作压力大不大?【提问】
经常出差吗?【提问】
?【提问】
职能的压力不大,一线的压力很大。压力来自经营指标 还有现在行业情况不是很乐观 职能的话,压力基本没什么,不要出太多错就好了,其他的没啥。【回答】


杰赛科技内部控制情况

相关信息:杰赛科技曾发生在未履行相关审批程序的情况下开具商业承兑汇票导致公司发生资金损失的问题。上述情形不符合《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》第五条、《企业内部控制应用指引第6号—资金活动》第二十一条、《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》第十三条等规定。【摘要】
杰赛科技内部控制情况【提问】
亲,你好,杰赛科技内部控制情况如下:内部控制存在缺陷。一是客户信用管理不到位。杰赛科技对相关新开发客户未建立严格的信用保证制度。二是资金活动管控不到位。杰赛科技曾发生在未履行相关审批程序的情况下开具商业承兑汇票导致公司发生资金损失的问题。【回答】
相关信息:杰赛科技曾发生在未履行相关审批程序的情况下开具商业承兑汇票导致公司发生资金损失的问题。上述情形不符合《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》第五条、《企业内部控制应用指引第6号—资金活动》第二十一条、《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》第十三条等规定。【回答】


分析杰赛科技内部控制存在的问题及承担的后果

亲您好,分析杰赛科技内部控制存在的问题及承担的后果,内部控制问题包括以下几个方面:财务管理问题:公司的财务管理方面可能存在问题,如财务记录不准确、资金管理混乱、未能建立有效的预算和审计制度等。这可能导致财务报告的准确性和可靠性受到质疑,给公司带来信任危机,并可能导致法律责任。内部审计问题:公司的内部审计体系可能存在问题,如审计程序不完善、内部审计人员素质不高、审计报告未能及时提供有效建议等。这可能导致公司无法及时发现和纠正风险和问题,增加了经营风险和损失的可能性。风险管理问题:公司的风险管理措施可能存在缺陷,如未能建立有效的风险识别和评估机制、未能及时采取风险应对措施等。这可能导致公司无法有效控制风险,增加了面临经营风险和损失的风险。内部流程问题:公司的内部流程可能存在问题,如职责划分不清、信息沟通不畅、决策程序不规范等。这可能导致工作效率低下、决策失误、资源浪费等问题,影响公司的业务运作和发展。信息技术安全问题:公司的信息技术安全控制可能存在问题,如数据泄露、未能建立有效的网络安全控制措施、未能保护客户信息等。这可能导致公司面临信息安全威胁、损失业务机会和客户信任等问题。【摘要】
分析杰赛科技内部控制存在的问题及承担的后果【提问】
亲您好,分析杰赛科技内部控制存在的问题及承担的后果,内部控制问题包括以下几个方面:财务管理问题:公司的财务管理方面可能存在问题,如财务记录不准确、资金管理混乱、未能建立有效的预算和审计制度等。这可能导致财务报告的准确性和可靠性受到质疑,给公司带来信任危机,并可能导致法律责任。内部审计问题:公司的内部审计体系可能存在问题,如审计程序不完善、内部审计人员素质不高、审计报告未能及时提供有效建议等。这可能导致公司无法及时发现和纠正风险和问题,增加了经营风险和损失的可能性。风险管理问题:公司的风险管理措施可能存在缺陷,如未能建立有效的风险识别和评估机制、未能及时采取风险应对措施等。这可能导致公司无法有效控制风险,增加了面临经营风险和损失的风险。内部流程问题:公司的内部流程可能存在问题,如职责划分不清、信息沟通不畅、决策程序不规范等。这可能导致工作效率低下、决策失误、资源浪费等问题,影响公司的业务运作和发展。信息技术安全问题:公司的信息技术安全控制可能存在问题,如数据泄露、未能建立有效的网络安全控制措施、未能保护客户信息等。这可能导致公司面临信息安全威胁、损失业务机会和客户信任等问题。【回答】
亲您好,这些内部控制问题导致的后果包括:经济损失:内部控制问题可能导致公司面临经济损失,如资金浪费、盗窃和贪污行为、违法违规行为等。这些损失可能对公司的财务状况和业务运作产生严重影响。信任危机:内部控制问题可能损害公司的声誉和信誉,使客户、投资者和其他利益相关者对公司的信任降低。这可能导致客户流失、投资者撤资、股价下跌等问题。控制问题可能导致公司承担法律责任。例如,如果财务管理不当导致虚假财务报告或财务欺诈行为,公司可能面临行政处罚、民事索赔或刑事指控等法律后果。类似地,如果公司未能建立有效的风险管理措施,导致事故、安全违规或环境破坏等事件发生,公司可能面临环境法律、劳动法律或民事赔偿的诉讼和罚款。此外,内部控制问题还可能影响公司的业务运营和发展。例如,财务管理问题可能导致资金短缺,限制了公司的投资和扩张能力。内部流程问题可能导致工作效率低下,导致交付延迟、客户投诉增加,甚至失去商业机会。信息技术安全问题可能导致数据泄露、服务中断或网络攻击,破坏公司的商业连续性和客户信任。【回答】


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